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新疆阿合奇县友谊路社区居民委员会2017年决算公开说明

来源 阿合奇县财政局 发布时间 2018-06-13 11:46 阅读

2017年度阿合奇县友谊路社区居民委员会

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县友谊路社区居民委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县友谊路社区居民委员会单位基本情况

(一)主要职能及机构设置情况

1、管理职能:在政府部门的指导下,在社区党组织的领导下,组织社区成员进行自治管理,搞好社区卫生、社会保障、文化、计生等各项管理,完成社区成员代表大会,共建理事会确定的管理目标。

2、服务职能:组织社区成员进行便民服务,动员和组织社区成员共驻共建,资源共享,办理社区公共事务和公益事业,组织志愿者队伍,办好社区服务业;协助政府落实城镇最低生活保障制度,介绍就业和开展优抚救济工作。

3、教育职能: 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育,开展职业培训,文化娱乐和体育活动,开展五好文明创评活动,形成具有本社区特色的文化氛围,增强社区成员的归属感和凝聚力。

4、监督职能: 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托,并及时将监督意见向上级机关及部门反馈,对社区内的物业管理,履行其工作职责的情况进行监督。

5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

(二)年末编制和实有人数情况

阿合奇县友谊路社区居民委员会编制数12,实有人数22人,其中:在职12人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看,友谊路社区居民委员会部门决算包括:友谊路社区居民委员会部门本级决算。无所属单位决算。

纳入2017年友谊路社区居民委员会部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

友谊路社区居民委员会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入162.35万元,与上年相比,增加80.25万元,增长97.73%,支出162.68万元,与上年相比,增加80.57万元,增长98.13%,结余0元,与上年相比,增加0元,增长0%。增减变化主要原因是:新增本县安置本科生,导致财政拨款增加。

与预算相比情况:2017年预算收入98.48万元,与决算收入相比,减少63.87万元,降低39.34%2017年预算支出98.48万元,与预算支出相比减少64.2万元,降低39.46%。减少的主要原因是:2017年年初预算较小,实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计162.35万元,其中:财政拨款收入162.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年度财政拨付资金较多。

与预算相比情况:本年预算收入98.48万元,与预算收入相比,减少64.2万元,降低39.46%。减少的主要原因是:2017年年初预算较小,实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计162.68万元,其中:基本支出162.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年度财政拨付专项资金较多。

与预算相比情况:2017年预算支出98.48万元,与预算支出相比减少64.2万元,降低39.46%。减少的主要原因是:2017年年初预算较小,实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入162.35万元,与上年相比,增加80.25万元,增长98.13%。增加的主要原因是:财政拨付专项资金较多。2017年度财政拨款支出162.68万元,与上年相比,增加80.57万元,增长98.13%。其中:基本支出162.68万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:新增本县安置本科生。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:本年财政拨款无结转结余。

与预算相比情况:本年度财政拨款预算收入98.48万元,与财政拨款决算相比,减少63.87万元,降低39.34%。本年度财政拨款预算支出98.48万元,与财政拨款决算支出相比,减少64.2,降低39.46%。其中:基本支出162.68万元,项目支出0万元。减少主要原因是:2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费,未做专项资金预算,导致本年度收入、支出增长较大。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.35万元。与上年相比,增加80.25万元,增长97.73%。增加的主要原因是:新增本县安置本科生。 其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位养老保险缴费支出17.02万元,行政运行支出37.39万元,2120199其他城乡社区管理事务支出107.94万元。按经济分类科目,工资福利支出130.85万元、商品和服务支出19.5万元,对个人和家庭的补助支出10.4万元,基本建设支出0万元、其他资本性支出1.61万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款预算支出98.48万元,与一般公共预算财政拨款决算支出相比,减少64.2万元,降低39.46%。减少的主要原因是:2017年年初预算较小,实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。(无)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.26万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:2017年度三公经费与上年保持一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无。公务用车购置及运行维护费支出2.26万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:2017年度与上年保持一致;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.26万元。主要用于单位公务使用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,友谊路社区国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.26万元,与一般公共预算“三公”经费支出决算相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:2017年度“三公”经费预算和决算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出21.43万元,比上年增加0.33万元,增长1.56%,增加的主要原因是:2017年办公经费增加。主要用于:办公费11.6万元,水费0.12万元,电费1.45万元,维修(护)费1.31万元,劳务费0.73万元,培训费0.13万元,会议费0万元,以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

友谊路社区政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计39.21万元,其中:流动资产10.81万元,固定资产28.39万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值9.23万元,其中:部级领导干部用车0、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值19.17万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,友谊路社区资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,2120199其他城乡社区管理事务支出:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县友谊路社区居民委员会部门决算报表.XLS



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