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新疆阿合奇县商务局2017年决算公开说明

来源 阿合奇县财政局 发布时间 2018-06-13 11:38 阅读

2017年度阿合奇县商务局部门

决算公开说明

第一部分 阿合奇县商务局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县商务局基本情况

(一)主要职能及机构设置情况

1、贯彻执行国家、自治区、克州有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全县商务发

展规划、年度计划并组织实施。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展,指导市场规划和城市商业网点规划工作,推进有关农村市场体系建设。

4、承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,按照各级、各部门规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息。

6、承担市场运行监测、市场秩序监管等职能,重点加强对酒类市场、屠宰市场、成品油市场以及废品回收、快递等各类流通市场的监管工作。

7、负责阿合奇县招商引资工作的协调、组织、管理。编制招商规划,打造包装、征集筛选、推介发布阿合奇县招商引资项目,建设招商项目库,落实重大招商项目跟进责任制;负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实工作;负责招商引资项目立项统计工作。

8、接待外来投资者的考察和投资咨询服务,收集投资信息,建立招商网络,组织协调招商活动;负责招商引资和经济协作重大项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续,协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题,推动项目建设进度;负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施。

9、组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)年末编制和实有人数情况

2017年末阿合奇县商务局编制数5人、实有人数7人,其中:在职7人。

二、决算单位构成。

从决算单位构成看,阿合奇县商务局部门决算包括:阿合奇县商务局本级决算。无所属单位决算。

纳入本阿合奇县商务局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿合奇县商务局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入186.18万元,与上年相比,增加26.91万元,增长16.89%,支出177.48万元,与上年相比,增加16.37万元,增长10.16%,结余8.71万元,与上年相比,增加8.71万元,增长100%。增加的主要原因是:本年人员工资增加、财政拨付专项资金增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入138.62,与决算收入相比,减少47.56万元,降低25.5%,预算支出147.33万元,与决算支出相比,减小30.15万元,降低16.9%。减少的主要原因是:2017年度预算小,财政拨付款增加。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计186.18万元,其中:财政拨款收入186.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年度财政拨款、人员工资增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入138.62,与决算收入相比,减少47.56万元,降低25.5%,预算支出147.33万元,与决算支出相比,减小30.15万元,降低16.9%,减少的主要原因是:2017年度预算小,财政拨付款增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计177.48万元,其中:基本支出177.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年度拨日常公用经费减少。

与预算相比情况:预算支出147.33万元,与决算支出相比,减小30.15万元,降低16.9%,减少的化主要原因是:2017年度预算小,财政拨付款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入186.18万元,与上年相比,增加26.91万元,增长16.89%,增加的主要原因是:本年没有基金拨款增加。财政拨款支出177.48万元,与上年相比,增加16.37万元,增长10.16%,其中:基本支出177.48万元,项目支出0万元。增加的主要原因是:2017年度拨日常公用经费减少。财政拨款结转结余8.71万元,与上年相比,增加8.71万元,增长100%。增加的主要原因是:本年结余增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入138.62,与决算收入相比,减少47.56万元,降低25.5%,预算支出147.33万元,与决算支出相比,减小30.15万元,降低16.9%,其中;基本支出177.48万元,项目支出0万元 。增减变化主要原因是:2017年度预算小,财政拨付款增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.48万加减变化的主要原因是:2017年度拨日常公用经费减少。其中:按功能分类科目,2011308招商引资140.64万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.04万元,2299901其他支出22.8万元。按经济分类科目,工资福利支出110.29万元、商品和服务支出58.24万元、对个人和家庭的补助支出8.95万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算收入138.62,与决算收入相比,减少47.56万元,降低25.5%,预算支出147.33万元,与决算支出相比,减小30.15万元,降低16.9%。减少的主要原因是:2017年度预算小,财政拨付款增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加主要原因是:无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.71万元,与上年相比,增加8.71万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余8.71万元。与上年相比,增加8.71万元,增长100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元,比上年减少500元,降低2.63%,减少原因是:2017年度三公经费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.3万元,占71%,比上年减少200元,降低1.52%,减少的主要原因是:2017年度车辆维护经费减小;公务接待费支出0.55万元,占29%,比上年减少300元,降低5.15%,减少的主要原因是:2017年度接待费减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.3万元。主要用于维修、加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.55万元。具体是:国内公务接待支出0.55万元,主要是上级来人及外来客商接待等。本单位国内公务接待8批次,20人次。

与预算相比情况:2017年度-般公共预算三公经费支出预算1.85万元,增加0万元,增长0%。增加主要原因是:2017年与上年保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出58.24万元,比上年增加3.59万元,增长6.56%,增加的主要原因是:2017年度年机关经费减少。主要用于;办公费29.68万元,水0.09费万元,电0.52费万元,维护费0.66万元,劳务费10.51万元,

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计167.8万元,其中:流动资产152.56万元,固定资产15.24万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值7.78万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无)单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值7.46万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011308招商引资:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,2299901其他支出:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县商务局部门决算报表.xls



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