新疆阿合奇县妇幼保健站2017年决算公开说明
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2017年度阿合奇县妇幼保健站
部门决算公开说明
目 录
第一部分 阿合奇县妇幼保健站单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、阿合奇县妇幼保健站基本情况
(一)主要职能
1、切实履行妇幼保健工作职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。
8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9、开展妇幼卫生的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10、开展妇幼重大项目农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、农村妇女宫颈癌检查项目工作有序开展、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农村新生儿疾病筛查和听力筛查项目、贫困地区儿童营养改善试点项目、孕产妇、5岁以下儿童死亡监测项目、0-3岁脑瘫高危儿筛查项目的督导、考核、信息上报工作。
(二)机构设置情况
1990年成立妇幼保健站,事业编制暂定9人,设党支部书记一名,站长一名、副主任科员一名,内设妇检室二名、儿保科三名、化验室二名,财务室、宣传教育室、司机等。
(三)年末编制和实有人数情况
阿合奇县妇幼保健站编制人数9人,实有人数15人,其中:在编9人,6人为本县自行招聘,不占编。
二、决算单位构成
从决算单位构成看,阿合奇县妇幼保健站部门决算包括阿合奇县妇幼保健站本级决算。无所属单位决算。
纳入阿合奇县妇幼保健站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
阿合奇县妇幼保健站本级 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入206万元,与上年相比,减少26.29万元,降低11.32%,支出206万元,与上年相比,减少31.88万元,降低13.4%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。减少的主要原因是:2017年度人员经费和公用经费减少。
与预算相比情况。2017年度预算收入209.53万元,与决算收入相比,减少3.52万元。降低1.71%,预算支出209.53万元,与决算支出相比,减少3.52万元。降低1.71%。减少的主要原因是:2017年度年初预算较小,财政拨款较大。
其他有关说明内容:无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计206万元,其中:财政拨款收入206万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%其他收入0万元,占0%,增减变化的主要原因是:人员经费及人员经费减少,项目支出增加。
与预算相比情况:2017年度预算收入209.53万元,与决算收入相比,减少3.52万元,降低1.71%。减少的主要原因是:年初预算数较小,实际财政拨款增加。
其他有关说明内容:无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计206万元,其中:基本支出206万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员及人员经费增加,项目支出增加。
与预算相比情况:预算支出209.53万元,与决算支出相比,减少3.52万元。降低1.71%。减少的主要原因是:2017年度年初预算较小,财政拨款较大。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入206万元,与上年相比,减少26.29万元,降低11.32%。减少的主要原因是:2017年人员的减少。财政拨款支出206万元,与上年相比,减少31.88万元,降低13.4%。其中:基本支出206万元,项目支出0万元,减少的主要原因是:人员及人员经费减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。减少的主要原因是:2017年度无结余资金。
与预算相比情况:2017年度财政拨款预算收入209.53万元,与财政拨款决算收入相比,减少3.52万元,降低1.71%。2017年度财政拨款预算支出209.53万元,与财政决算支出相比,减少3.52万元,降低1.71%。其中基本支出209.53万元,项目支出0万元。减少的主要原因是:2017年度年初预算较小,财政拨款较大。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出206万元。与上年相比,减少26.29万元,降低11.32%。减少的主要原因是:人员及人员经费增加。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65万元,2100403妇幼保健机构支出180.35万元。按经济分类科目,工资福利支出支出176.14万元,商品和服务支出15.06万元,对个人和家庭的补助支出14.81万元,基本建设支出0玩万元,其他资本性支出0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款预算支出209.53万元,与一般公共预算财政拨款决算支出相比,减少3.52万元,降低1.71%。减少的主要原因:年初预算较小,财政拨款较大。
其他有关说明内容:无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。
与预算相比情况:无政府性基金收支预算。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。
与预算相比情况:无政府性基金支出预算。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.94万元,比上年减少0.38万元,降低7.07%,减少原因是:压缩开支,减少经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,占46%,与上年比增加0 万元,增长0万元,增减的主要原因是:厉行节约三公经费开支;公务接待费支出2.66万元,占54%,比上年减少0.36万元,降低12.37%,减少主要原因:上级单位检查工作次数减少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。阿合奇县妇幼保健站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费2.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.279万元。主要用于修车,加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
公务接待费2.66万元。具体是:国内公务接待支出2.66万元,主要是用于接待上级领导来我县检查和指导工作等。阿合奇县妇幼保健站单位国内公务接待31批次,286人次。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算4.94万元,与一般公共预算“三公”经费支出决算相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:年初预算与决算保持一致。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度阿合奇县妇幼保健站单位机关运行经费支出15.06万元,比上年减少37.46万元,降低71.33%,减少的主要原因是:人员及人员经费增加。主要用于:办公费4.63万元,水费0万元,电费0.25万元,维修(护)费0万元,劳务费0万元,培训费0万元,会议费0万元,以及三公经费等方面支出。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
阿合奇县妇幼保健站政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计260.57万元,其中:流动资产91.56万元,固定资产169万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值27.15万元,其中:部级领导干部用车辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:轿车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值141.85万元。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,阿合奇县妇幼保健站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴入财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无.
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
其他有关说明内容:无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位功能分类科目说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;2100403妇幼保健机构支出,指:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》