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新疆阿合奇县计划生育指导站2017年决算公开说明

来源 阿合奇县财政局 发布时间 2018-06-13 10:22 阅读

2017年度阿合奇县计划生育指导站部门决算公开说明

第一部分 阿合奇县计划生育指导站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分单位概况

一、计生指导站基本情况

(一)主要职能

计划生育指导站是全额事业单位,主要职责是承担本县乡镇场内人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能,对乡人口和计划生育生殖健康服务站提供技术支持和业务指导,充分发挥流动服务车的作用,加强巡回服务和指导。

宣传计划生育工作方针、政策、法规;负责计划生育专业教育和干部岗位培训工作;负责避孕医学检查、计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断治疗,施行避孕手术围绕生育、不育开展生殖保健项目与计划生育有关临床医疗服务;做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

(二)机构设置情况及人员情况

1988年成立计划生育指导站,事业编制暂定6人,设正站长一名、副站长一名,内设妇检室、人流室、财务室、康复室、药房、宣传教育室、司机等。负责全县计划生育宣传教育、干部培训服务,全面提供计划生育技术服务、咨询、指导,开展优生优育、生殖健康系列服务项目等与计划生育有关的临床医疗服务,负责计划生育药具发放与管理工作。2007年,阿合奇县计生指导站核定事业编制为9名,其中:领导职数1名,专业技术人员比例65%以上,经费实行全额预算管理,机构规格相当于副科级。

阿合奇县计划生育宣传指导站单位编制数11人,实有人数12人,其中:在职12人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看,阿合奇县计划生育指导站决算包括:阿合奇县计划生育指导站本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县计划生育指导站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿合奇县计划生育宣传指导站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入171.86万元,与上年相比,增加19.34万元,增长12.68%,支出171.86万元,与上年相比,增加19.34万元,增长12.68%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增加的主要原因是:人员经费增加,日常公用经费的增加,无结余资金。

与预算相比情况:2017年度预算收入158.61万元,预决算收入相比,增加13.25万元,增长7.71%,预算支出158.61万元,预决算支出相比,增加13.25万元,增长7.71%。增加的主要原因是:2017年预算较小,实际财政拨款数增加。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计171.86万元,其中:财政拨款收入171.86万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化主要原因是:人员经费增加,日常公用经费的增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入158.611万元,与决算收入相比,增加19.34万元,增长12.68%,增加的主要原因是:2017年度预算较小,实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计171.86万元,其中:基本支出171.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:日常公用经费的增加。

与预算相比情况:预算支出158.61万元,与决算支出相比,增加19.34万元,增长12.68%,增加的主要原因是:2017年预算较小,实际财政拨款数增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入171.86万元,与上年相比,增加19.34万元,增长12.68%,增加的主要原因是:人员的增加,专项经费增加。财政拨款支出171.86万元,与上年相比,增加19.34万元,增长12.68%。其中:基本支出171.86万元,项目支出0万元。增加的主要原因是:日常公用经费的增加,专项资金支出增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本年度无结余资金。

与预算相比情况:2017年度财政拨款预算收入158.61万元,财政拨款决算收入与财政拨款预算收入相比,增加19.34万元,增长12.68%,增加的主要原因是:年中追加财政专项资金资金,年初预算较小,年中有调整。

其他有关说明内容。无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出171.86万元。与上年相比,增加19.34万元,增长12.68%。增加的主要原因是:人员的增加,追加财政资金。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.21万元,2100799其他计划生育事物支出151.64万元,按经济分类科目,工资福利支出144.31万元,商品和服务支出14.52万元,对个人和家庭的补助支出12.13万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.9万元,对企事业单位的补贴支出0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出158.61万元,一般公共预算财政拨款决算支出与一般公共预算财政拨款预算支出相比,增加19.34万元,增长12.68%。增加的主要原因是:人员的增加,追加财政资金。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算三公经费决算支出0.15万元,比上年减少0.58万元,降低79.46%,减少原因:车辆使用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:无;公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,占66.67%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:与上年度持平;公务接待费支出0.05万元,占33.33%,比上年减少0.58万元,降低92.07%,减少的主要原因是:厉行节约三公经费开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。阿合奇县计划生育指导站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.1万元。主要用于车辆的加油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.05万元。具体是:国内公务接待支出0.05万元,主要是上级单位下来检查工作等。阿合奇县计划生育指导站国内公务接待5批次,14人次。

与预算相比情况:2017年一般公共预算三公经费预算支出0.15万元,与一般公共预算三公经费决算支出相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是:预算数与实际三公经费支出数持平。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县计划生育指导站单位机关运行经费支出15.42万元,比上年增加2.36万元,增长18.05%,主要原因是:公用经费的增加。主要用于:办公费0.52万元,水费0.1万元,电费0万元,维修(护)费0万元,劳务费0万元,培训费0万元,会议费0万元,以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计93万元,其中:流动资产14.16万元,固定资产78.84万元,其中:房屋300(平方米),价值6.28万元,共有车辆2辆,价值51.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值20.58万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,阿合奇县计划生育指导站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容。无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210(类)07(款)99(项):其他计划生育事物支出,指反映其他用于计划生育管理事物方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年计生指导站部门决算决算报表.XLS



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